淮北市审计局对集团公司开展内部审计工作调研

6月10日,市审计局调研组对集团公司内审工作开展情况进行调研,集团公司党委委员、纪委书记、监察专员彭江涛及纪检监察部相关人员参与此次调研座谈。

调研组听取集团公司关于审计管理组织体系建设情况,审计制度建设及执行情况,和近年来审计工作开展情况,充分肯定了集团公司在内部审计中防范风险隐患、推动集团内部治理方面的有力举措及工作上取得的成绩。同时,双方结合现阶段内部审计工作中存在的问题和困难及下一步工作计划安排进行了深入座谈交流。

调研组指出,国有企业重大风险管控审计要聚焦主责主业,促进国有企业保值增值目标实现。重点审计企业工程建设项目,厘清大额项目资金拨付,围绕“三重一大”等事项,找出企业内控薄弱环节,堵塞企业管理漏洞,提高企业管理水平,防范风险。

彭江涛要求,要以此次调研为契机,牢固树立大监督”理念,不断强化审计工作,提高思想站位,抓紧补短板堵漏洞强弱项,以实现维护正常企业运营、促进提高经营效率、完善内部控制管理、助力完成目标任务、实现资产保值增值、推动公司全面发展、规范干部廉洁从业,为集团公司高质量发展做出贡献。